Rapport d`orientation budgétaire 2016
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Rapport d`orientation budgétaire 2016
RAPPORT ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 Conseil Communautaire du 25 février 2016 Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 1 SOMMAIRE 1. Rappel règlementaire ............................................................................................................................... 3 2. L’environnement financier ....................................................................................................................... 4 2.1. Les perspectives macro-économiques .............................................................................................. 4 2.1.1. L’économie mondiale ................................................................................................................. 4 2.1.2. L’économie française .................................................................................................................. 4 3. Les principales mesures de la loi de finances 2016 impactant la CCVK ................................................... 5 4. Les données financières de la CCVK ......................................................................................................... 7 4.1. Les recettes........................................................................................................................................ 7 4.1.1. Une baisse annoncée des dotations ........................................................................................... 7 4.1.2. Des recettes fiscales en progression .......................................................................................... 8 4.1.3. Synthèse des recettes de la CCVK............................................................................................... 9 4.2. Les dépenses de la CCVK ................................................................................................................. 10 4.2.1. Le fonctionnement ................................................................................................................... 10 4.2.2. La dette ..................................................................................................................................... 10 4.2.3. Le personnel ............................................................................................................................. 14 4.3. Les orientations du Président pour 2016 ........................................................................................ 19 4.4. Les actions prévues en 2016............................................................................................................ 20 4.4.1. Actions à reporter ..................................................................................................................... 20 4.4.2. Actions à valider par le conseil communautaire lors du DOB .................................................. 21 4.5 Les investissements prévus en 2016 à valider par le conseil en DOB .............................................. 22 4.6. La projection financière 2016 .......................................................................................................... 24 4.7. La projection financière 2014-2020................................................................................................. 24 Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 2 1. RAPPEL REGLEMENTAIRE Le débat d'orientation budgétaire est un préalable au vote du budget. Il doit se tenir dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif. Il propose les orientations de la collectivité en termes de nouveaux services rendus, d'investissement, de fiscalité et d'endettement. La Loi N°2015-991 (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit dans son article 107 de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financières des collectivités territoriales. Les dispositions concernant les modalités du Débat d’Orientation Budgétaire sont d’application immédiate pour le budget 2016. L’article 107 a en effet modifié les articles du CGCT relatifs aux modalités du DOB, en complétant notamment les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat (articles L.2312-1, L3312-1, L4312-1, L5211-36 et L5622-3). Les obligations de la CCVK pour 2016 : - Le Président doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés et la structure et gestion de la dette - Ce rapport doit comporter également une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail) - Transmission de ce document au préfet en annexe de la délibération - Vote de l’assemblée obligatoire concernant le constat du débat - Publication obligatoire sur le site internet de la communauté de communes du rapport - Le formalisme lié au contenu et à la transmission des documents reste à la libre appréciation de la CCVK (sans parution du décret) Cycle budgétaire 2016 les dépenses de la CCVK • 4/2/2016 • Bureau • 11/2/2016 • Bureau les recettes de la CCVK Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg VOTE DU BUDGET • 25/2/2016 • Conseil • 24/3/2016 • Conseil VOTE DU DOB 3 2. L’ENVIRONNEMENT FINANCIER 2.1. LES PERSPECTIVES MACRO-ECONOMIQUES 2.1.1. L’ECONOMIE MONDIALE La croissance mondiale devrait s’accélérer modérément en 2015–16, pour passer de 3,3 % en 2014 à 3,5 % en 2015 et à 3,7 % 2016. Même avec la forte baisse des prix du pétrole, qui constitue un gain net pour la croissance mondiale, les perspectives de l’économie mondiale restent moroses. 2.1.2. L’ECONOMIE FRANÇAISE La croissance a été de 1,1% du PIB en 2015, la prévision pour 2016 est de 1,5%. Cette prévision est jugée optimiste par le Haut Conseil des Finances Publiques. La dette française a atteint en 2015, 2 103 milliards soit 97% du PIB. Le déficit public représente 3,8% du PIB en 2015. La loi de programmation des finances publiques 2014-2019 vient décliner le pacte de responsabilité et de croissance en prévoyant la poursuite du redressement des comptes publics (engagé par la loi de programmation des finances publiques 2012-2017) par une réduction des dépenses de 50 Mds €. L’objectif de l’Etat est de ramener le déficit public sous la barre des 3% en 2017. Le déficit prévisionnel du budget de l’Etat est de 72 milliards en 2016. La baisse des concours de l’Etat aux Collectivités Territoriales amorcée en 2014 se poursuit donc comme prévu avec un prélèvement de 11 milliards d’euros de 2015 à 2017 destiné à contribuer au redressement des finances publiques. En 2016, pour les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) cette contribution est de 2.577% des recettes réelles de fonctionnement (nettes des produits exceptionnels, des atténuations de produits et des recettes liées à la mutualisation). Ce montant est déduit de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement). Voir ci-après. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 4 3. LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2016 IMPACTANT LA CCVK - Les bases sont revalorisées de 1%. Pour la CCVK cela représente 36 000 euros de produit supplémentaire. - Le FCTVA (16,404%) est élargi aux dépenses de fonctionnement pour l’entretien des bâtiments publics et l’entretien de la voirie. - Report à 2017 de l’application de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels. - Abaissement du Taux de la cotisation du CNFPT de 1 à 0,9%, soit 1 300 euros pour la CCVK. - Le FPIC (Fond de Péréquation Intercommunal et Communal), instauré en 2012, met à contribution les territoires dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 90% de la moyenne nationale. Depuis 2013, le montant du prélèvement est modulé en fonction du revenu par habitant. Ce montant est reversé aux territoires les plus défavorisés au vu de 3 critères : le potentiel financier, le revenu par habitant et l’effort fiscal. Ce fond devait passer de 780 millions en 2015 à 2% des recettes fiscales du bloc communal (soit environ 1 150 milliards d’euros), mais il a été fixé à 1 milliard pour 2016 et atteindra les 2% en 2017. 2012 150 M€ 2013 360M€ 2014 2015 570 M€ 780M€ 2016 1 Md€ en 2016 A partir de 2017 2% des recettes fiscales du bloc communal Pour tout le territoire de la CCVK, ce prélèvement est estimé à 540 000 euros en 2016. La répartition entre la CCVK et les communes se fait selon une répartition de droit commun en fonction du CIF (coefficient d’Intégration Fiscale), ensuite entre les communes en fonction du potentiel financier par habitant. La Loi de finances 2016 modifie les possibilités de répartition dérogatoire. Le délai de prise de décision est dorénavant de 2 mois après la notification du FPIC et il est possible dans ce délai, à la majorité des 2/3, de modifier la répartition entre la CCVK et les communes et entre les communes, sans toutefois s’écarter de plus de 30% de la répartition de droit commun. A l’unanimité du Conseil Communautaire ou à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire assortie d’une délibération concordante de tous les conseils municipaux, le FPIC se répartit librement. Le montant de droit commun pour la CCVK est estimé à 190 000 euros pour 2016. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 5 - La DGF : Le contenu de la réforme de la DGF du bloc communal reste inscrit dans la loi, mais son application est reportée à 2017. - Un fonds de soutien à l’investissement local est constitué et comporte deux enveloppes : • 500 millions d’euros pour les communes et les EPCI, distribués par les préfets, financeront la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants • 300 millions d’euros, également gérés par les préfets, sont réservés aux communes de moins de 50 000 habitants • 200 millions d’euros sont issus du maintien en 2016, de la dotation d’équipement des territoires ruraux à son niveau de 2015 (816 millions d’euros contre 616 millions en 2014) Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 6 4. LES DONNEES FINANCIERES DE LA CCVK 4.1. LES RECETTES 4.1.1. UNE BAISSE ANNONCEE DES DOTATIONS Evolution de la contribution au redressement des finances publiques prélevée sur la DGF MONTANT CUMUL 2014 67 862 € 67 862 € 2015 146 389 € 214 251 € 2016 160 000 € 374 251 € 2017 160 000 € 534 251 € En 2016 la DGF de la CCVK sera imputée de l’ordre de 375 000 euros. Evolution de la DGF 2010 500 171 € 2011 479 915 € 2012 465 321 € 2013 452 546 € 2014 374 996 € 2015 216 941 € 2016 58 060 €* * Le montant indiqué est estimé et non garanti Evolution du FPIC prélevé chaque année depuis 2012 MONTANT 2012 9 488 € 2013 47 694 € 2014 81 468 € 2015 140 925 € 2016 190 000 €* * Le montant indiqué est estimé et non garanti Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 7 4.1.2. DES RECETTES FISCALES EN PROGRESSION Les recettes fiscales ont progressé de plus de 20% dont plus de 15% par la progression des bases. EVOLUTION DES BASES 2010 CFE 4 582 575 € TH FB FNB EVOLUTION DES TAUX en % 2010 CFE 23.66 TH FB FNB PRODUIT FISCAL 2010 CFE 1 084 237.25 € TH FB FNB TOTAL 2011 5 928 922 € 18 617 531 € 17 780 618 € 1 310 998 € 2012 6 338 325 € 19 394 750 € 18 327 905 € 1 333 931 € 2013 6 414 315 € 20 090 157 € 18 867 915 € 1 358 702 € 2014 6 532 579 € 20 257 519 € 10 205 866 € 1 370 437 € 2011 23.66 8.09 0.00 2.86 2012 23.66 8.09 0.50 2.86 2013 23.66 8.09 0.50 2.86 2014 23.66 8.09 0.50 2.86 2011 1 402 783 € 1 506 158 € - € 37 495 € 2 946 436 € 2012 1 499 648 € 1 569 035 € 91 640 € 38 150 € 3 198 473 € 2013 1 517 627 € 1 625 294 € 94 340 € 38 859 € 3 276 119 € 2014 1 545 608 € 1 638 833 € 51 029 € 39 194 € 3 274 665 € 2015 6 727 000 € 20 604 000 € 19 589 000 € 1 384 000 € 2015 23.66 8.59 1.00 2.86 2015 1 591 608 € 1 769 884 € 195 890 € 39 582 € 3 596 964 € La CCVK reverse aux communes une part importante de la fiscalité prélevée sur le territoire : 3 421 081 euros en 2016 ; ce reversement est l’attribution de compensation (AC) calculée lors du passage en fiscalité unique en 2004. La fiscalité de la CCVK est composée de la manière suivante : TH (Taxe d'Habitation) TFPNB (Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties) TaFNB (Taxe additionnelle FNB) TFB (Taxe sur le Foncier Bâti) CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajouté des Entreprises) IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) Allocations compensatrice FNGIR (Fond National de Garantie) DC (Dotation de Compensation) TASCOM (Taxes sur les Activités Commerciales) 2015 1 816 469 39 590 12 005 195 996 1 591 608 1 042 894 75 958 70 187 660 559 347 328 55 445 2016* 1 881 653 39 985 12 000 197 955 1 614 622 1 060 219 76 000 40 000 660 559 347 328 55 445 * Les montants indiqués sont estimés et non garantis Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 8 4.1.3. SYNTHESE DES RECETTES DE LA CCVK 2012 2013 RECETTES FISCALES NETTES AC ET FPIC COMPENSATION TP DGF REDEVANCE GOLF TAXE DE SEJOUR SERVICE MEDIATHEQUE CENTRE NAUTIQUE REDEVANCE PLATEFORME BOIS 1 907 869 € 17 992 € 1 517 754 € 51 468 € 299 886 € 10 888 € 440 441 € 18 177 € 1 907 388 € 70 254 € 1 485 672 € 52 600 € 300 338 € 10 346 € 449 433 € 24 152 € TOTAL 4 264 475 € 4 300 183 € 2014 2015 2016* 2 333 937 € 2 377 215 € 2 274 419 € 1 396 901 € 53 200 € 286 830 € 9 338 € 475 063 € 22 853 € 1 216 543 € 53 200 € 293 147 € 8 625 € 479 110 € 22 232 € 1 038 000 € 53 200 € 290 000 € 9 000 € 470 000 € 20 000 € 4 578 122 € 4 450 072 € 4 154 619 € * Les montants indiqués sont estimés et non garantis Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 9 4.2. LES DEPENSES DE LA CCVK 4.2.1. LE FONCTIONNEMENT La CCVK gère plusieurs services. Certains représentent une part importante du budget, comme ci-après présentées les charges de fonctionnement : Année Service Administration Générale Piscine Petite enfance Tourisme Médiathèque Participation au syndicat d'Aménagement du site du Lac Blanc 2010 2011 2012 647 203 1 014 694 727 836 338 541 208 555 709 930 973 956 721 805 421 893 213 421 736 414 965 992 769 685 448 460 207 837 749 991 1 047 299 750 965 483 112 205 984 742 489 1 110 032 746 100 504 823 246 658 752 828 1 076 691 697 633 507 000 225 541 782 000 1 038 700 520 000 509 000 220 921 62 500 87 672 87 672 91 360 91 360 135 000 135 000 * Les montants indiqués sont estimés et non garantis 2013 2014 2015 2016 * L’évolution des charges de fonctionnement reste globalement maitrisée. D’autres services sont gérés ou financés par la CCVK : l’élaboration des documents d’urbanisme, le service environnement, l’école de musique, les COSEC, le Golf public d’Ammerschwihr/Trois-Epis, la plateforme bois, les bûcherons, la Petite Enfance, le service jeunesse, les transports scolaires, le Mobilival …. Ces services représentent un coût moindre mais nécessitent du personnel administratif pour leur gestion. 4.2.2. LA DETTE La dette a fortement diminuée ces dernières années. L’arrivée à échéance de certains emprunts importants notamment pour la rénovation du centre nautique et le recours très faible à l’emprunt concourent à la diminution du montant de l’annuité qui est de l’ordre de 307 000 euros en 2016 contre 600 000 euros en 2014 Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 10 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 Evolution de la dette 50 000,00 0,00 La dette de la CCVK est de l’ordre de 2 024 000 euros au 01/01/2016. 2 500 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 Evolution de l’annuité de la dette 0,00 L’endettement de la CCVK représentait, en 2014, 120 euros à l’habitant alors que la moyenne régionale se situait à 134 euros l’habitant et la moyenne nationale à 167 euros à l’habitant. (source : analyse financière fournie par la DDFIP, comparaison avec des structures identiques) • Derniers emprunts contractés - En 2015, l’emprunt pour la réalisation de la piste cyclable entre Ammerschwihr et Kientzheim pour un montant de 230 000 euros sur 15 ans et à un taux fixe de 1,5%. - En 2011, l’emprunt pour la mise en place du traitement de l’eau à l’ozone à la piscine, pour un montant de 530 000 euros sur 15 ans à un taux fixe de 4,25%. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 11 Objet Organisme prêteur Equi pe me nt pi s ci ne MI S175671EUR/0178958/ DEXI A pré s a me 001 Pa nne a ux photovol ta i que s C.E. 5036762 Tra i te me nt de l 'e a u à CCM l 'ozone TOTAL GENERAL Année encaisseme nt Objet Durée (années) Dernière échéance Taux index Remb Les tableaux des emprunts Capital emprunté Dette au 1er janvier 609 796.07 15 30 nov.2016 0.11 e uri bor 3moi s T 54 748.13 100.00 54 748.13 54 848.13 15 000.00 13 31 a out 2019 F 4,32 A 5 519.85 238.46 1 293.67 1 532.13 530 000.00 15 31 dé c.2026 F 4,25 T 419 711.91 17 354.18 30 611.46 47 965.64 479 979.89 17 692.64 86 653.26 104 345.90 1 154 796.07 Organisme prêteur Capital emprunté Durée années Dernière échéance Taux Index 2001 Exte ns i on Cos e c Orbe y n°MON141993e ur/0141993 DEXI A 255 657.00 15 01 a vr.2016 F 5,40 2005 Re ha b Cos e c Ka ys e rs be rg MPH234947EUR/0243914/001 DEXI A 672 700.00 15 01 nov.2020 0.548 e uri bor 12moi s 2006 Amé na g.Sta ti on du La c Bl a nc MI N234969EUR/0243937/001 0.331 e uri bor 12moi s 2007 intérêts Dette au 1er janvier Capital intérêts Capital Annuités Annuités T 12 240.28 248.42 12 240.28 12 488.70 0 A 258 065.48 500.00 49 000.00 49 500.00 0 A 479 846.99 500.00 55 000.00 55 500.00 T 367 875.34 14 213.53 26 489.95 40 703.48 DEXI A 900 000.00 17 Ré ha bi l i ta ti on GOLF 03421 200417 002 02 C.M. 560 000.00 20 2007 Ca rre four ZA Hi nte ra l s pa ch KB 10278 03420 000173450 03 C.M. 117 000.00 15 31 dé c 2022 F 4,50 T 64 354.82 2 762.12 8 006.48 10 768.60 2009 Pl a te forme boi s é ne rgi e KB 70217512571-07019728 B.P 100 000.00 15 01 oct 2024 F 4,52 T 67 838.09 2 961.26 6 255.06 9 216.32 2009 Pl a te forme boi s é ne rgi e KB 70217512571-07019726 B.P 100 000.00 15 01 oct 2024 F 2,50 T 64 417.94 1 550.14 6 465.02 8 015.16 230 000.00 15 31 dé c. 2030 F 1,50 T 2015 Pi s te s cycl a bl e s Amme rs chwi hrKi e ntzhe i m TOTAL C.E. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 01 dé c.2023 Marge Remb • 31 ma rs 2027 F 3,97 2 935 357.00 12 230 000.00 3 372.73 13 778.83 17 151.56 1 544 638.94 26 108.20 177 235.62 203 343.82 • Evolution de la capacité de désendettement Année 2013 2014 2015 Epargne de gestion (recettes réelles Nb d'années dépenses réelles nécessaires au Capital restant hors frais remboursement au 1/1 financiers) de la dette 3 186 827 € 842 739 € 3.78 2 054 000 € 904 254 € 2.27 2 024 000 € 655 708 € 3.09 Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 13 4.2.3. LE PERSONNEL Les dispositions issues de la Loi NOTRe du 7/08/15 prévoient que les collectivités locales doivent désormais, à l’occasion de leur DOB, préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. • Une évolution modérée de la masse salariale BP 2016 2 756 150.00 TOUS BUDGETS CCVK BP 2015 2 801 690.00 CA 2015 2 732 706.92 Le budget prévisionnel global du chapitre 012 (frais de personnel et charges) s’élève à 2 756 150€ pour 2016, soit une hausse de l’ordre de 23 445€ par rapport au réalisé 2015. Ce secteur représente 22.85% des dépenses de fonctionnement en 2015 (base CA 2015). Détail par budget Administration Générale BUDGET AG Dont bûcherons BP 2016 2 120 000 745 000 BP 2015 2 135 600 720 000 CA 2015 2 122 639.76 715 534.77 → 1 départ à la retraite non remplacé (agent en charge des bâtiments) : intervention des communes pour les travaux de petite maintenance. → Non remplacement du poste de Directeur de piscine à compter d’août 2016. Service Déchets BP 2016 BP 2015 CA 2015 BUDGET OM 515 000 511 590 468 658.53 → Perspective de recrutement d’un chargé de mission « programme d’actions des relais ». Il convient toutefois de préciser que ce poste est subventionné à hauteur de 24 000€. Service Assainissement BP 2016 BP 2015 CA 2015 BUDGET FLLBO 84 150 94 500 92 455.60 BUDGET AKKS 20 000 20 000 17 013.83 BUDGET SPANC 17 000* 40 000 31 939.20 * Cette diminution s’explique par la réduction du temps de travail de l’agent mis à disposition par la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, liée à la baisse du nombre de contrôles à effectuer. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 14 L’objectif est de contenir l’évolution de la masse salariale, mais il est à noter qu’un certain nombre d’éléments s’imposent à la collectivité : - La progression naturelle sous l’effet des évolutions de carrière, c'est-à-dire les avancements d’échelon et de grade résumés sous le sigle GVT (glissement vieillesse et technicité) est de l’ordre de 1 % par an. - Des mesures nationales : • L’augmentation du point d’indice : bloquée depuis juillet 2010, sa valeur ne devrait pas progresser ces prochaines années mais le Gouvernement a cependant prévu, dans le cadre des négociations sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), de rouvrir ce dossier au printemps 2016. • L’augmentation des charges patronales (retraite) : le rattrapage effectué ces dernières années des cotisations à la caisse de retraite CNRACL, se poursuit de façon beaucoup moins sensible. Le taux de cotisation CNRACL employeur progressera de 0,1 point en 2016 et de 0,05 point en 2017. Le taux IRCANTEC (non-titulaires) progressera de 0,12 point en 2016. • Les mesures catégorielles consistant à revaloriser les grilles des cadres d’emplois. Il s’agit notamment des mesures annoncées par le Gouvernement dans le cadre des négociations PPCR : Elles toucheront dès 2016 la catégorie B avant de concerner ensuite l’ensemble des catégories en 2017 et 2018. Conformément aux orientations gouvernementales ces revalorisations de grilles indiciaires ne pourront être financées que par diminution équivalente des régimes indemnitaires. Cependant ces mesures entrainent une majoration des charges patronales de l’ordre de 1 500 € pour 2016. • Point sur les effectifs - Les effectifs permanents Au 31/01/2016, la CCVK emploie 45 agents : 38 agents permanents et 7 agents non permanents répartis comme suit : Par catégorie : 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 27 C B 11 A 7 Total Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 15 Par filière : 13 Filière administrative Filière culturelle 23 Filière sportive 3 Filière technique 6 - Les agents non-permanents En 2015, l’effectif des agents non-permanents (tous confondus) représente 12,5 % de la masse salariale. Il se compose d’agents en CDD répondant à un besoin saisonnier, à un accroissement temporaire d’activité, ou remplaçant un agent titulaire indisponible. Dans ce domaine, la principale action consiste à éviter les remplacements systématiques de titulaires et de s’appuyer sur des critères, tels qu’un seuil critique d’absences dans le service, l’obligation de présence devant l’usager ou le taux d’encadrement. Les efforts continueront notamment à porter sur l’examen rigoureux des demandes de remplacements sur postes vacants ou de créations de postes. - 2016 – 2020 : perspectives de départ à la retraite / pyramide des âges Seul 1 agent fera valoir ses droits à la retraite en 2016. Sur la période de 2017 à 2020, 4 agents atteindront l’âge légal de départ et 3 devraient pouvoir bénéficier du dispositif relatif aux carrières longues, sur la base des conditions légales actuellement applicables. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 16 • Politique de rémunération - Le régime indemnitaire : Le régime indemnitaire global s’élève à 121 000€ en 2015. L’enveloppe globale a été maintenue puisqu’elle était de 122 000€ en 2014. Le régime indemnitaire est maintenu en cas d’arrêt maladie, à l’exception de la longue maladie ou du congé de longue durée. - Complémentaire santé et Prévoyance La participation de la CCVK pour le paiement d’une mutuelle santé s’échelonne de 30 à 80€ par mois selon la catégorie des agents et le nombre d’enfants à charge. 29 agents bénéficient de cette aide au 31/12/2015. Un contrat de groupe Prévoyance, avec maintien du salaire au-delà de 3 mois d’arrêt, est en place dans le cadre d’une convention de participation avec SPHERIA VIE/PUBLISERVICES depuis le 1er janvier 2013, avec une participation maximale annuelle de 250€. Sur les 38 agents permanents, 37 adhérent à cette prévoyance. Il s’agit là d’un effort très significatif en faveur des agents. L’objectif étant de permettre à tous et particulièrement aux agents de catégorie C de bénéficier d’une bonne couverture. • Avantages en nature et prestations sociales : une action sociale mesurée et contrôlée Véhicules de fonction : La CCVK ne fournit pas de véhicules de fonction. Aide aux transports : La CCVK prend en charge le remboursement de 50% des frais de transport domicile/travail en transport en commun. Seul 1 agent en a bénéficié en 2015. Titres restaurants : La CCVK participe à hauteur de 50% aux titres restaurant de ses agents qui sont attribués dans les conditions suivantes : Agents à temps plein : maximum 10 titres de 8€ par mois (4€ agent / 4€ participation CCVK) Agents à temps partiel 80% : maximum 8 titres de 8€ maximum par mois (4€ agent / 4€ participation CCVK) Agents à temps partiel 50% : maximum 5 titres de 8€ maximum par mois (4€ agent / 4€ participation CCVK) Les absences entraînent une réduction du nombre de titres. En 2015, les titres représentent un montant total de 38 072€, soit une participation de la CCVK de 19 036€. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 17 Amicale du personnel « Œuvres sociales du personnel de la CCVK et du SMALB » : Par délibération du 04/12/2008, modifiée par délibération du 27/09/2012, la CCVK a confié à l’amicale du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre de son action sociale, les missions suivantes : - Attribution de primes de service dans les conditions suivantes : o 20 ans de service à la CCVK 700€ o 30 ans de service à la CCVK : 1 000€ o 35 ans de service à la CCVK : 1 200€ - Affiliation à un organisme permettant de bénéficier d’avantages pour des sorties culturelles ou sportives (type carte CEZAM) - Attribution d’une prime de 203 euros par événement pour les cas suivants : naissance, mariage, pacs, décès de l’agent - 30 euros de participation par bénéficiaire de l’association pour l’inscription à une activité à la Médiathèque, au Centre Nautique, au Golf ou ski au Lac Blanc - Arbre de Noël pour les enfants des agents de moins de 14 ans - Gratuité de l’Espace Nautique pour les enfants de moins de 16 ans des agents - Organisation de sorties à vocation culturelle, sportive ou ludique - Prêts aux agents en difficulté financière - Attribution aux retraités de tickets service distribués en fonction du nombre d’années d’ancienneté (dans une enveloppe de 5000 € maximum) - Attribution d’un chèque cadeau de 150 euros lors d’un départ en retraite La subvention à l’amicale représente 4 400€ en 2015, soit environ 0,22% de la masse salariale. • Temps de travail et heures supplémentaires Le nombre d’heures de travail légal est bien appliqué et respecté au sein de la CCVK. - Le protocole 35 heures mis en œuvre au 01/01/2002 : Lors du passage aux 35 heures, la CCVK a adopté un protocole « Aménagement et Réduction du temps de Travail (ARTT) » toujours en vigueur aujourd’hui, qui prévoit un aménagement selon les services : Service administratif : 39 heures hebdomadaires avec récupération sous forme de 23 jours ARTT (proratisation pour les agents à temps partiel) sur 5 jours (du lundi au vendredi) Espace nautique : le temps de travail est annualisé avec des variations en fonction des plages d’ouverture au public (horaires en périodes scolaires différents des horaires en périodes de vacances). La semaine de travail effective est fixée au maximum à 6 jours avec 30 jours de congés annuels (1 journée équivaut à 5h50) Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 18 4.3. LES ORIENTATIONS DU PRESIDENT POUR 2016 Le Président propose les orientations suivantes pour 2016 : - Pas d’augmentation d’impôts en 2016 - Mise en réserve de 300 000 euros pour dépenses imprévues, risques et charges - Réserve de 800 000 euros pour la participation au capital d’une SEM à créer pour l’exploitation du parc éolien au Col du Bonhomme - Création d’une enveloppe de 300 000 euros pour la mise en œuvre d’actions à définir dans le cadre du Projet de Territoire en cours. Ces actions seront définies par les commissions en collaboration avec les acteurs et habitants du territoire. La priorisation et la validation se fera en conseil de communauté. - Réalisation d’une étude globale concernant le service Petite Enfance pour 25 000 euros Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 19 4.4. LES ACTIONS PREVUES EN 2016 4.4.1. ACTIONS A REPORTER ACTION A REPORTER Opération Pour mémoire : opérations engagées (hors discussions DOB) Etude de transfert de la compétence eau assainissement Navettes Lac Blanc 2015/2016 (décision Conseil du 22/01/15, marché signé) Navette des crêtes 2015 (convention PNRBV 2013-2015) Mobili'Val 2016 (décision Conseil du 22/01/15, marché signé) Navettes de Noël 2015 Participation 2016 office de Pôle Itinéraire cyclable Sigo - Bennwihr maitrise d'œuvre (marché du 17/12/2015) AAP captages dégradés - Agence de l'eau Organisation des rencontres nationales TEPOS Plateforme de rénovation énergétique des logements Itinéraire cyclable Sigo - Bennwihr travaux Itinéraire cyclable Kientz - KB travaux GERPLAN : signalétique golf 2016 GERPLAN : golf 2016 : Déplacement des nichoirs à hirondelles et installation à plus de 5m de hauteur. GERPLAN : golf 2017 : Etude géomorphologique des cours d’eau pour aborder les problèmes d’érosion, de sédimentation, de divagation GERPLAN : golf 2020 : Suivi naturaliste dont papillons Etude tourisme accueil famille de la station TOTAL Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg Coût global TTC Type dépenses (pour BP) 70 000 € Part CCVK 70 000 € 15 000 € F 15 000 € 5 000 € F 5 000 € 120 000 € F 71 400 € 10 000 € 30 000 € F 10 000 € 30 000 € 5 500 € I 1 000 € 36 300 € 100 000 € F F 0€ 25 000 € PM F 65 000 € 205 000 € 18 000 € I I I 9 200 € 67 000 € 9 047 € 0€ I 0€ 5 000 € F 0€ 3 000 € F 0€ 15 000 € 15 000 € 327 647 € 20 4.4.2. ACTIONS A VALIDER PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE LORS DU DOB NOUVELLES ACTIONS Opération Opérations nouvelles du programme 2016 = discussion DOB Communication & concertation 2016 PLUI Médiathèque : achat de Tablettes Médiathèque : Aménagements coin enfants Médiathèque : Communication exceptionnelle Etude du service petite enfance Itinéraire cyclable KB-Hachimette-Orbey études + foncier Cit'ergie - prédiagnostic Diagnostic thermique et sensibilisation des usagers de 7 bâtiments CCVK Etude pour l'optimisation énergétique des services communautaires : centre nautique et STEP (dont photovoltaïque en autoconsommation) Etude méthanisation territoriale Schéma directeur des réseaux de chaleur pour 3 communes GERPLAN programme de sensibilisation à l'environnement 2016 Etude accès terrain Florence pour TEK TOTAL Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg Coût global TTC 8 000 € 1 000 € 3 000 € 3 000 € 25 000 € Type dépenses (pour BP) I i i f f 25 000 € Part CCVK 6 700 € 840 € 2 520 € 3 000 € 25 000 € 25 000 € 0€ F 0€ 15 750 € F 12 250 € 50 000 € F 50 000 € 18 000 € F 5 400 € 30 000 € F 9 000 € 40 800 € F 24 650 € 10 000 € F 10 000 € 174 360 € 21 4.5 LES INVESTISSEMENTS PREVUS EN 2016 A VALIDER PAR LE CONSEIL EN DOB Coût global TTC Eligibles DETR/Fonds exceptionnel Compétence Responsable Opération mediatheque P.Reinstettel/PS accessibilité ascenseur 6 000 2 508 mediatheque P.Reinstettel/PS accessibilité 3 500 1 463 Multi accueil P.Reinstettel/PS accessibilité 2 000 1 672 Siege P.Reinstettel/PS Mobilier 4 500 3 762 Siège Bât. Annexe P.Reinstettel/PS accessibilité 5 500 4 598 COSEC KB P.Reinstettel/PS Plateau Sportif 45 000 37 618 COSEC KB P.Reinstettel/PS accessibilité 4 500 3 762 COSEC KB P.Reinstettel/PS Chauffage 7 500 6 270 Siège Bat principal P.Reinstettel/PS accessibilité* 105 000 COSEC Orbey P.Reinstettel/PS accessibilité* 160 000 Piscine P.Reinstettel/PS Rénovation thermique* 1 220 000 Piscine JMM/CS Bureau d'accueil adapté 24 000 Siège Bat principal JMM/CS 7 200 Tourisme durable JMM/VB Archives borne numérique tactile +borne recharge vélos electriques 54 000 F.E. F.E. F.E. FIPHFP Part CCVK 87 776 133 754 1 019 871 5 063 6 019 F.E. 45 142 Piscine P.Reinstettel/RA Système de contrôle d'accès 13 510 11 293 Piscine P.Reinstettel/RA Réhabilitation chalet Snack 3 000 2 508 Mise en conformité électrique Piscine P.Reinstettel/RA Piscine P.Reinstettel/RA Piscine P.Reinstettel/RA animation-jets/ Echangeurs/ Piscine P.Reinstettel/RA donnant sur extérieur Piscine P.Reinstettel/RA amélioration - Voute 4 800 Ferme porte, bloc de secours, …. 1 500 4 013 1 254 Pompes divers/Pompes Surpresseurs/Vanne/… 7 000 1 seule double porte des bassins 9 000 5 852 7 524 Chaudières Matériel et 4 180 5 000 Porte coupe feu couloir sous sol Piscine P.Reinstettel/RA Piscine P.Reinstettel/RA nageurs (toboggan, jeux d'eau, Piscine Jeux pataugeoire et bébé …) Sonorisation alarme (sauna et P.Reinstettel/RA incendie) 10 000 8 360 836 1 000 2 341 2 800 Porte hall sauna + porte salle Piscine P.Reinstettel/RA repos (pour accessibilité) Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 9 800 8 192 22 Piscine P.Reinstettel/RA Vanne alimentation générale des bassins (fuite) 7 106 8 500 Treuil pour escalier sous sol (manipulation charge) 2 926 Piscine P.Reinstettel/RA Piscine Eclairage sub aquatique prévu P.Reinstettel/RA en 2015 2 700 Piscine P.Reinstettel/RA Détecteur de gaz chaufferie 1 100 Piscine Fermeture entrée et sortie P.Reinstettel/RA toboggan (volet roulant isolé) Piscine P.Reinstettel/RA vestiaires piscine 3 500 TOTAL Fermeture des goulottes des 2 257 920 2 675 3 200 5 434 6 500 * Plan de financement à compléter TOTAL Hors INV* 1 436 945 195 545 La réalisation des investissements surlignés en rose est conditionnée par l’obtention d’une subvention au titre des fonds exceptionnels de soutien à l’investissement mis en place par le gouvernement pour 2016, ils ne sont donc pas repris dans le total des investissements et le plan de financement sera finalisé par la réalisation d’un emprunt le cas échéant Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 23 4.6. LA PROJECTION FINANCIERE 2016 RESSOURCES 2016 REPORT RESULTAT 2015 TOTAL RESSOURCES 2016 SERVICES CCVK ANNUITES EMPRUNTS REPORT ACTIONS (Mobilival- étude assainissement) +TEPOS+TEPCV+RENOV. ENERGETIQUE 3 782 141 1 609 935 5 392 076 2 726 450 307 950 590 816 TOTAL CHARGES 2016 3 625 216 SOLDE 1 766 860 PROPOSITIONS PRESIDENT : RESERVE EOLIENNES ACTIONS PROJET TERRITOIRE SOLDE DOB INVEST. DOB ACTIONS SOLDE 300 000 800 000 300 000 466 860 195 545 174 360 - 1495 4.7. LA PROJECTION FINANCIERE 2014-2020 Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 24 DEPENSES ADMINISTRATION GENERALE : COMMUNICATION ENSEIGNEMENT (1er et 2nd degré) TRANSPORTS SCOLAIRES ECOLES CN COLLEGES ECOLE DE MUSIQUE MEDIATHEQUE ACTION CULTURELLE (FOSIL AME) COSEC (s) CENTRE NAUTIQUE SM MONTAGNE VIGNOBLE ET RIED SM LAC BLANC JEUNESSE + 38000 piscine MISSION LOCALE PETITE ENFANCE GERPLAN ACTION ECO RECURRENTES (sub PFIL) TOURISME GOLF Plateforme bois PLUI TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL ANNUITES REPORT ACTIONS PROGAMME MOBILITE AUTRES ACTIONS PROGRAMME INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENT OTI INVESTISSEMENT LAC BLANC REPRISE DEFICIT ZAV DEPENSES NON REALISEES Programme RENOVATION ENERGETIQUE TEPCV TRANCHE 1 (20% de 400 000) Etude transfert compétences assainissement TOTAL DEPENSES RESSOURCES Fiscalité PROFESSIONNELLE/total ressources reforme ATTRIBUTION DE COMPENSATION (à déduire) FPIC (à déduire) DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DGF (compensation) TAXE DE SEJOUR DSP GOLF REDEVANCE MAD NACELLE/MAT INSPECTION CAMERA DSP PLATEFORME BOIS TOTAL RESSOURCES DE L'ANNEE Excédents Antérieurs 002 TOTAL RESSOURCES Communauté de Communes deNET la Vallée de Kaysersberg AUTOFINANCEMENT ANNUEL AUTOFINANCEMENT (avec excédents) real.2014 574 000 14 900 7 795 14 050 16 100 80 220 243 720 11 100 46 165 504 000 52 230 91 360 67 716 11 200 467 820 40 650 3 400 511 700 11 248 100 2 769 474 595 543 26 809 142 060 187 945 132 900 réal.2015 605 100 14 265 2 690 17 872 20 910 75 550 206 945 10 540 36 246 490 284 47 543 135 000 64 706 14 186 423 328 44 706 2 800 522 861 7 763 890 2 641 2 746 826 340 939 472 383 150 667 85 321 131 612 93 388 66 000 20 155 49 536 102 116 2016* 650 000 15 000 3 000 27 000 21 000 78 350 204 600 18 400 50 000 490 000 50 000 135 000 62 000 12 000 318 100 55 600 3 400 514 000 8 000 1 000 10 000 2 726 450 307 950 186 247 71 400 3 968 274 4 145 400 33 000 277 729 18 440 70 000 3 625 216 5 767 962 3 352 539 81 486 374 996 1 021 905 319 230 53 200 9 460 22 853 4 135 581 1 536 562 5 672 143 5 981 013 3 386 810 140 925 216 941 999 602 286 748 53 200 9 465 22 232 4 041 466 1 713 869 5 755 335 5 985 768 3 421 082 190 000 56 941 981 714 290 000 53 200 7 600 18 000 3 782 141 1 609 935 5 392 076 103 934 1 609 935 156 925 1 766 860 167 307 1 703 869 - - - 25 2017* 675 900 15 000 3 000 27 000 21 000 80 701 210 738 15 000 50 000 490 000 52 000 100 000 76 600 12 000 450 000 62 000 3 400 529 420 8 000 1 000 2018* 696 177 15 000 3 000 27 000 21 000 83 122 217 060 15 000 50 000 499 800 55 000 100 000 76 600 12 000 463 500 63 240 3 400 550 000 8 000 1 000 2019* 717 062 15 000 3 000 27 000 21 000 85 615 223 572 15 000 50 000 509 796 61 000 100 000 76 600 12 000 477 405 64 505 3 400 550 000 8 000 1 000 2020* 738 574 15 000 3 000 27 000 21 000 88 184 230 279 15 000 50 000 519 992 62 000 100 000 76 600 12 000 496 501 65 795 3 400 550 000 8 000 1 000 2 882 759 245 412 2 959 899 245 412 3 020 955 245 412 3 083 325 243 872 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 15 000 10 000 3 443 171 3 515 311 3 466 367 3 527 197 6 024 018 3 421 082 210 000 50 059 964 043 290 000 53 200 7 600 18 000 3 675 720 300 000 3 975 720 6 062 268 3 421 082 210 000 50 059 946 690 290 000 57 750 7 600 18 000 3 701 168 532 550 4 233 718 6 100 518 3 421 082 210 000 50 059 929 650 290 000 57 750 7 600 18 000 3 722 377 718 407 4 440 784 6 138 768 3 421 082 210 000 50 059 912 916 290 000 57 750 7 600 18 000 3 743 894 974 417 4 718 310 232 550 532 550 - 185 857 718 407 - 256 010 974 417 - 216 697 1 191 113 Commentaires La capacité d’autofinancement de la CCVK est faible (de l’ordre de 200 000 euros par an en moyenne). Cette somme doit servir à autofinancer les petits investissements, les actions et à rembourser les emprunts nouveaux. Le report des excédents antérieurs permet d’envisager, à court terme, un maintien du niveau d’investissement qui ne pourra pas se poursuivre après épuisement de ces reliquats. En fonction des options qui seront retenues pour les investissements futurs (fibre, investissements de la station du Lac Blanc, pistes cyclables, tranche 2 TEPCV…), il faudra trouver des ressources complémentaires ou réduire certaines dépenses. Dans cette projection ci-dessus, seuls 300 000 euros de mise en réserve ont été reportés sur 2017 (c’est ce qui ne devrait pas être dépensé en 2016). Malgré une baisse des ressources de 353 000 euros entre 2014 et 2016, la situation financière se maintient grâce à la réduction de la dépense de l’ordre de 348 000 euros. Remarque La mise en service de la station hydroélectrique du Lac Noir n’est pas intégrée dans les ressources. Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 26
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